其次,不健全的内部控制制度也是致命(mìng )内幕(mù(🥅) )的重要原因。一(yī )些公(gōng )司对(🙈)财务管理(📙)和内部(bù )流程进行不足的监管,导致了内部操控和腐败的问(📂)题。贪(🏚)污(wū )、挪用资金(jīn )、虚假报(bào )表等违法行为不(bú )仅损害(hài )了股(👽)(gǔ )东和(hé )投资者的利(⭐)益,也削(⛪)弱了公众对(duì )公司的(de )信任(rèn )。此外(wài ),一(yī(🏂) )些公司(sī )在(zài )推行新(xīn )项目或扩大业务时,未能适当评估(gū )风险和建立风险管理机制,致使(shǐ )企(👷)业面临巨大的(de )经营风险和资金风险,导致最终的破(pò )产。
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